發言時間 102/01/0218:45:55
發言人 陳青妙 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 22258552
主旨 : 本公司委請會計師出具100年度內部控制制度專案審查報告
符合條款第29款
事實發生日102/01/02
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/01/02
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/01/01~100/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
依證券交易所函令規定,本公司需另委請會計師查核內部控制制度。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/01/02
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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